Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI | 28/07/2016 | 28/07/2016 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE I E II TRIM. |
P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 246 num.part. 55 del 28/07/2016 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE I E II TRIM. |
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| P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI | 28/07/2016 | 28/07/2016 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO ALLA DITTA SODEXO - |
P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 245 num.part. 54 del 28/07/2016 REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO ALLA DITTA SODEXO - |
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| P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI | 28/07/2016 | 28/07/2016 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI COMUNALI.499,41 |
P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 244 num.part. 53 del 28/07/2016 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI COMUNALI.499,41 |
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| P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI | 28/07/2016 | 28/07/2016 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIPENDENTE RUSSO GIUSEPPE |
P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 243 num.part. 52 del 28/07/2016 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIPENDENTE RUSSO GIUSEPPE |
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| P.O. N. 3 - AREA FINANZIARIA | 28/07/2016 | 28/07/2016 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI GIUGNO E LUGLIO AL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO IN CONVENZIONE |
P.O. N. 3 - AREA FINANZIARIA reg.gen. 240 num.part. 36 del 28/07/2016 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI GIUGNO E LUGLIO AL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO IN CONVENZIONE |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 27/07/2016 | 27/07/2016 | CONFERIMENTO ORGANICO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALLA DITTA KALAT IMPIANTI UNIPERSONALE S.R.L. DELLA FATTURA N. 229/E/2016 - MESE GIUGNO 2016 - CIG:Z1618B7754. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 238 num.part. 117 del 27/07/2016 CONFERIMENTO ORGANICO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALLA DITTA KALAT IMPIANTI UNIPERSONALE S.R.L. DELLA FATTURA N. 229/E/2016 - MESE GIUGNO 2016 - CIG:Z1618B7754. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 27/07/2016 | 27/07/2016 | SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA DEI R.S.U. NEL COMUNE DI SOMMATINO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA TEK.R.A. S.R.L., DELLA FATTURA N. 303/E/2016 - MESE GIUGNO 2016 - CIG: 56247835C4. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 237 num.part. 116 del 27/07/2016 SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA DEI R.S.U. NEL COMUNE DI SOMMATINO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA TEK.R.A. S.R.L., DELLA FATTURA N. 303/E/2016 - MESE GIUGNO 2016 - CIG: 56247835C4. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 27/07/2016 | 27/07/2016 | ACQUISTO BUONI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI DELL'AREA TECNICA GIUSTA DETERMINAZIONE N° 74/A.T. DEL 29/04/2016 - PAGAMENTO FATTURA ELETTONICA N. 05/2016 ALLA DITTA DAINOTTO CALOGERA DI SOMMATINO. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 236 num.part. 115 del 27/07/2016 ACQUISTO BUONI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI DELL'AREA TECNICA GIUSTA DETERMINAZIONE N° 74/A.T. DEL 29/04/2016 - PAGAMENTO FATTURA ELETTONICA N. 05/2016 ALLA DITTA DAINOTTO CALOGERA DI SOMMATINO. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 27/07/2016 | 27/07/2016 | ACQUISTO BUONI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI DELL'AREA TECNICA GIUSTA DETERMINAZIONE N° 27/A.T. DEL 10/03/2016 - PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 04/2016 ALLA DITTA DAINOTTO CALOGERA DI SOMMATINO. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 235 num.part. 114 del 27/07/2016 ACQUISTO BUONI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI DELL'AREA TECNICA GIUSTA DETERMINAZIONE N° 27/A.T. DEL 10/03/2016 - PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 04/2016 ALLA DITTA DAINOTTO CALOGERA DI SOMMATINO. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 27/07/2016 | 27/07/2016 | SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN CARTA MISTA E CARTONE - VETRO - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALLA DITTA MORGAN'S S.R.L. DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 25/2016 - MESE APRILE 2016 - CIG:Z6A18B776B. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 234 num.part. 113 del 27/07/2016 SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN CARTA MISTA E CARTONE - VETRO - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALLA DITTA MORGAN'S S.R.L. DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 25/2016 - MESE APRILE 2016 - CIG:Z6A18B776B. |
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